Добрый день,наша компания снято с НДС С 01.07.2016.Мы получили с росс.компании товар, оплатили НДС, теперь в зачет я не могу взять, куда мне его отнести,какую проводку мне сделать?
ответ:
Кокшенева Анна -
При поступлении ТМЗ в заявлении была сформирована проводка:
Дт 1630 Кт 3130
После чего было бы логично сделать проводку:
Дт 1421 Кт 1630
Так как в этом периоде уже не взять НДС в зачет, то в момент оформления документа для отражения 1421 нужно избавиться от НДС. Поэтому делаем документ «Поступление доп. расходов»:
Счета учета расчетов с контрагентами:
Проводки получились:
Счет 1630 закрывается. И НДС не будет.