каков сейчас порядок возврата НДС? Правильно ли, что если 3 квартала подряд у нас был экспорт, долей не менее 70% в каждом квартале, то мы можем подавать на возврат всей итоговой суммы превышения зачетного НДС, сложившейся на конец 3-го квартала? А если у нас был экспорт долей меньше 70% в одном квартале, то можно подать на возврат части НДС, который был уплачен при импорте товаров, которые затем на экспорт продали? Как в обоих случаях заполняется 300.00? Ст. 429 п. 4 не имеет к экспорту отношения? Каков порядок проверки со стороны налоговой?

ответ:

Только авторизованные пользователи могу просматривать ответы полностью. Для авторизации необходимо иметь заключенный договор.